审计主管(内部审计、公司治理)
特变电工国际工程有限公司 · Logone Oriental
Job description
职位概况
负责组织公司内部审计,涵盖反洗钱、案件风险及员工行为等专项审计,统筹公司治理会议,推动内控体系优化。
主要职责
- 牵头开展年度反洗钱专项审计、案件风险排查、员工行为风险排查等内部审计工作。
- 制定审计方案、现场实施、问题沟通、整改跟踪并撰写审计报告。
- 根据监管要求和公司需求,提出审计发现和改进建议,提升内控水平。
- 统筹“三会”(股东会、董事会、监事会)及专门委员会的会议组织、材料准备、议程安排、记录及决议文件撰写。
- 协调部门落实治理层决议,确保公司治理合规高效。
- 按监管部门要求撰写防范非法金融活动、案件风险等专题报告并报送。
- 配合监管检查和公司治理评估,提供所需资料。
- 完成审计部临时专项工作及上级交办事项。
任职要求
- 本科及以上学历,审计、财务、金融、经济、法律等相关专业。
- 年龄原则上不超过40岁,优秀者可适当放宽。
- 3年以上审计、财务或风险管理工作经验,有金融机构从业经历者优先。
- 熟悉金融行业监管政策及公司治理规范,了解反洗钱、案件风险排查等审计流程。
- 能够独立撰写审计报告、风险排查报告及治理层会议材料,文字功底扎实。
- 具备较强的逻辑分析、沟通协调和团队合作能力。
- 工作严谨细致,责任心强,能承受一定工作压力。
- 廉洁自律,无不良从业记录。
必备技能
- 熟悉金融监管政策及公司治理规范。
- 掌握反洗钱、案件风险排查等专项审计流程。
- 优秀的报告撰写与文字表达能力。
Questions fréquentes
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