审计主管(内部审计与公司治理)
TBEA Xi'an Electric Technology Co., Ltd. · Logone Oriental
Job description
职位概况
负责牵头组织公司内部审计工作,涵盖反洗钱、案件风险及员工行为等专项审计,统筹公司治理会议,推动内控体系优化。
主要职责
- 组织开展年度反洗钱专项审计、案件风险排查、员工行为风险排查等内部审计。
- 制定审计方案,实施现场审计,沟通问题并跟踪整改,撰写审计报告。
- 根据监管要求和公司需求,提出审计发现和改进建议,提升内控体系。
- 统筹“三会”(股东会、董事会、监事会)及专门委员会的会议组织、材料准备、记录与决议撰写。
- 协调部门落实治理层决议,确保公司治理合规高效。
- 按监管部门要求撰写防范非法金融活动、案件风险等专题报告并报送。
- 配合监管检查和公司治理评估,提供所需资料。
- 完成审计部临时专项工作及上级交办事项。
任职要求
- 本科及以上学历,审计、财务、金融、经济、法律等相关专业。
- 年龄原则上不超过40岁,优秀者可适当放宽。
- 3年以上审计、财务或风险管理工作经验,有金融机构从业经验者优先。
- 熟悉金融行业监管政策及公司治理规范,了解反洗钱、案件风险排查等审计流程。
- 具备独立撰写审计报告、风险排查报告及治理层会议材料的能力,文字功底扎实。
- 逻辑分析、沟通协调及团队合作能力强,工作严谨细致,能承受压力。
- 廉洁自律,无不良从业记录。
必备技能
- 审计报告撰写
- 风险排查报告撰写
- 公司治理会议材料编制
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